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物资的管理制度

来源:赴品旅游

  为规范采购行为,保证采购质量,控制采购价格,规避采购风险,提高采购效率,特制定本制度。

  一、加强领导

  设立物资采购领导小组。由院长、分管院长和院办、财务科负责同志组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构,负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。

  二、总则

  物品采购应按照服务各科室工作的原则,既要及时周到,又要精打细算,避免损失和浪费。全体工作人员要发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统,爱护与珍惜国家财物,配合、支持管理人员做好物品采购管理工作。物资采购管理人员要认真履行岗位职责,严格遵守规章制度,廉洁自律、全心全意地做好服务工作。

  1、采购品种:

  办公用品、电工材料、水电五金、劳保用品、被服用品、塑料制品、电脑打印机耗材、印刷品等品种。

  2、采购原则:

  未经审批的物资一律不得采购;仓库内的库存物资应优先使用;采购物资必须根据我院的实际需求和财务支付能力,本着勤俭节约、物美价廉、货比三家的原则和公平、公正、公开的原则,实行阳光集中采购,凡属政府采购范畴,严格按照政府采购管理办法执行;必须坚持秉公办事,维护医院利益的原则,本着处处节约的原则,并综合考虑质量、价格及售后服务等方面,择优选择。

  三、采购方式

  后勤物资采购采取先报后批、集中采购、分期付款的方式。对日常需零星采购的耗材,由办公室物资管理人员按上一年的使用量对规格、型号、单价进行编制。采用比选的方式确定经销商,进行定点采购。

  具体采购程序:

  1、常用,易存放的物品每年采购两次;常用,不易存放的物品每季采购-次;由各职能科室负责人根据前-年度的用量把各部门上述物品的用量、品名、规格报办公室物资管理人员。

  2、办公室物资管理人员收集、分类整理后拟定采购单报物资采购领导小组。并附各类物品的历史价格作参考。

  3、物资采购领导小组最终确定物资采购的.品名、数量、规格。

  4、结算对数额较大采取分期付款的方式。即按采购合同,根据发票、入库单、随货同行先付80%货款;三个月后,再付剩余的20%。

  四、采购要求

  1、办公室物资管理人员接到经过审批的采购计划后应迅速限期将所需物资采购到位,不得拖延,影响工作。

  2、采购人员应认真检查物资质量,力求价格合理、质量合格,如因失职而采购伪劣产品,采购人员应负一定经济责任。

  3、上述物品指单价在1000元以下的低值易耗品,单价在1000元以上的固定资产,按医院固定资产的购置办法执行。

  五、采购物资的报销

  物资采购发票应先由物资供应商、采购人员和财产保管人签字验收,做到账实相符,再由办公室主任签字,报分管院长审核,最后由院长审批报销。

  六、物品管理

  1、办公室所购物品按照收支两条线的原则,实行报领制度,由专人分别对物品入库和领用进行登记,领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。物资管理人员每季度应对物品购买和领用情况进行汇总,报办公室主任,并在主任办公会上通报。

  2、办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服务,不得私自使用或送、借他人使用。

  3、办公室物品实行统一登记、分类保管、责任到人的管理办法,所有固定资产由财务室建档立帐,逐一清点编号造册。

  5、人员调动或离退休后,应自觉交清个人经管使用的公用物品,不得私自占用或故意损毁。

  6、因个人原因,造成领、借用物品丢失、损坏的,由领用人照价赔偿。因保管人员管理不善,致使物品损毁、被盗、遗失的,由保管人员照价赔偿。

  七、附则

  本制度由办公室负责解释,本制度自发布之日起施行。

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